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财审部组织召开工作例会

作者:佛山中力浏览次数: 日期:2018-05-09 17:07

 

5月7日下午,财审部召开了每周例行的财审部部门例会。本次会议由部门负责人谢跃华同志主持,同时邀请了公司总经理助理梁少芬参加,会上,梁总助对财审部的工作给予了充分的肯定,同时对今年的审计计划作出了说明和具体工作指导。

   梁少芬在会上强调了今年的审计工作计划,重点提出了其中一项重要工作是对财务处理的规范性进行自查,下一步还要以抽查形式对部分企业进行内部审查,把工作做到实处。梁少芬对历次对系统内及属下企业内审涉及的共性问题与大家分享,要求大家借鉴吸收,不要重蹈覆辙,从而达到提高每个财务人员的业务素质,确保维护良好的财务纪律和财务规范,防范财务管理风险,提高的管理水平。

    会上气氛热烈,参会人员集思广益、群策群力,主要针对实质性问题提出了不少工作建议:1、ERP系统不能再让已离职人员进行登陆;2、财务收支审核凭证附件问题,对于办公用品、车辆维修费、中介费等,需附上对应的明细清单,维修清单,业务约定书、实物验收单,服务完成后的验收单等资料;资产处置的需审批流程完整,附上合同、拍卖成交书等。银行委托扣费的,需要附上发票,会计、出纳均要把好关;3、财务处理问题,会计不能只局限核算处理,还需要了解各项应收应付款的来源、事因情况等;4、对于非本企业物业的收入,需做好物业对口管理,该挂账的挂账。并处理好合同、押金的问题;5、专项款应挂账的挂账,做到翻开账本清晰知道应收未收财政款项; 6、长期投资,每年要向被投资单位索取财务会计报告,涉及分红收益的,需要附上董事会决议,清晰分红比例等。

   财审部推行例会制度是正确有效的工作思路,每周例会取得了良好的效果,为财审部的工作提供了一个很好的交流平台,让每位员工在会上表达自己的工作思路的同时,也对自己负责管辖的企业进行一次自查自纠。财审部将通过改中查,查中改,查改相结合的形式,不断规范各项财务行为,完善财务管理工作,为今后公司的发展壮大,做好本部工作,打好基础

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